结账是把⼀定时期(⽉度、季度、年度)内发⽣的全部经济业务登记⼊账的基础上计算并记录本期发⽣额和期末余额;各个期间的期末结账完成状态有先后依赖关系,上⼀期未完成期末结账,则下⼀期不能进⾏期末结账;在某⼀期完成期末结账之后,系统控制不允许再发⽣业务操作(包括凭证的增删改),系统已结账;系统⽀持跨期结账、跨期反结账。

操作路径

云财务后台 > 结账

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结账操作

录入固定资产卡片且当期需要计提折旧,结账页面将显示【计提折旧】。勾选该选项后,点击右上角【测算金额】自动计算折旧,再点击【生成凭证】,即可自动生成当月折旧凭证。

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结转损益测算完成后,通过结转损益项的【生成凭证】制作凭证。

结账(银豹云财务)-银豹博客点击右上角齿轮图标,可配置结转损益参数(如凭证日期、凭证分类、结转科目等)。

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特别说明:

1、结转损益必须通过结账这个模块结转,若通过手工录入凭证进行结转,资产负债表会提示未结转损益,利润表不会取数。所以必须通过这边结转生成凭证(若生成的凭证和用户所需的凭证不一样,可以手动修改生成的结转凭证重新保存即可,但是凭证必须从这边生成,不能是手动新增的凭证。)

2、当结转损益⽣成凭证后,需在凭证列表⾥把所有的凭证进⾏整理(凭证号补⻬)及审核,即可结账,点击右上⻆“结账”按钮,选择需要结账的⽉份,点击【确认结账】;(注意:按顺序逐⽉结账,系统不允许跨⽉结账!)确认结账后不能修改已结账会计期间的凭证,如果要修改,需要先反结账⾄上期;

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反结账操作

若已结账账期内的凭证需要修改,可通过反结账退回目标账期调整账务。

操作说明

1、在结账页面右上角点击【反结账】按钮,弹出反结账选择窗口。

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2、系统规则:必须按顺序逐月反结账,不支持跨月反结账,勾选目标已结账月份,点击【确认反结账】执行操作。

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3、反结账成功后,页面左上角待结账月份切换为目标调整月份,此时即可修改该账期凭证数据。

注意:修改已结账月份的数据后,需要把当期结转损益的凭证删除,重新执行结转损益操作,完成后再进行结账。

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